Dados do Empenho:

Número:02010614

Valor Total do Empenho:R$ 210.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 178.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010614.013

Valor Total da Liquidação:R$ 13.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.000,00

Pagamento de Restos a Pagar 16010064

Pago em: 16/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 13.000,00


Histórico:

período dezembro de 01/12 a 30/12 de 2024.