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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020208
Número:30120105
Valor Total do Empenho:R$ 36.959,04
Valor Total Liquidado:R$ 23.583,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.375,08
Número:30120105.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.934,36
Valor Total Liquidado:R$ 10.764,79
Pagamento de Restos a Pagar 04020208
Pago em: 04/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 11.934,36
Valor do ISS: R$ 596,72
Valor do IRRF: R$ 572,85
Valor Líquido Pago: R$ 10.764,79
Histórico: