Dados do Empenho:

Número:01040271

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 53.665,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040271.022

Valor Total da Liquidação:R$ 1.997,50

Valor Total Liquidado:R$ 1.973,53

Pagamento de Restos a Pagar 04020217

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.997,50

Valor do IRRF: R$ 23,97

Valor Líquido Pago: R$ 1.973,53


Histórico: