Dados do Empenho:

Número:01040265

Valor Total do Empenho:R$ 82.138,80

Valor Total Liquidado:R$ 80.600,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040265.048

Valor Total da Liquidação:R$ 1.519,92

Valor Total Liquidado:R$ 1.370,96

Pagamento de Restos a Pagar 04020222

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 1.519,92

Valor do ISS: R$ 76,00

Valor do IRRF: R$ 72,96

Valor Líquido Pago: R$ 1.370,96


Histórico:

08/2024