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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010026
Número:30120080
Valor Total do Empenho:R$ 81.871,42
Valor Total Liquidado:R$ 81.871,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120080.001
Valor Total da Liquidação:R$ 81.871,42
Valor Total Liquidado:R$ 81.871,42
Pagamento de Restos a Pagar 15010026
Pago em: 15/01/2025Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual
Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 02 - RESTITUICOES
Credor: FUNDO NACIONAL DA CULTURA (37.930.861/0001-89)
Valor Total: R$ 81.871,42
Valor Líquido Pago: R$ 81.871,42
Histórico:
devolução saldo remanescente