Dados do Empenho:

Número:30120080

Valor Total do Empenho:R$ 81.871,42

Valor Total Liquidado:R$ 81.871,42

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120080.001

Valor Total da Liquidação:R$ 81.871,42

Valor Total Liquidado:R$ 81.871,42

Pagamento de Restos a Pagar 15010026

Pago em: 15/01/2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual

Elemento de Despesa 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 02 - RESTITUICOES

Credor: FUNDO NACIONAL DA CULTURA (37.930.861/0001-89)

Valor Total: R$ 81.871,42

Valor Líquido Pago: R$ 81.871,42


Histórico:

devolução saldo remanescente