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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010014
Número:01100234
Valor Total do Empenho:R$ 371.025,00
Valor Total Liquidado:R$ 123.675,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100234.001
Valor Total da Liquidação:R$ 123.675,00
Valor Total Liquidado:R$ 123.675,00
Pagamento de Restos a Pagar 17010014
Pago em: 17/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: N R MULTICLINICA LTDA (40.749.408/0001-85)
Valor Total: R$ 123.675,00
Valor Líquido Pago: R$ 123.675,00
Histórico:
mês de Outubro de 2024