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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020095
Número:23090028
Valor Total do Empenho:R$ 6.021,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.021,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:23090028.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.021,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.021,00
Pagamento de Restos a Pagar 05020095
Pago em: 05/02/2025Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
Sub-elemento de Despesa 03 - AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDALHAS, TROFEUS, ETC
Credor: MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA (31.865.774/0001-09)
Valor Total: R$ 6.021,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.021,00
Histórico: