Dados do Empenho:

Número:12110019

Valor Total do Empenho:R$ 57.468,78

Valor Total Liquidado:R$ 57.468,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:12110019.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.129,05

Valor Total Liquidado:R$ 1.978,96

Pagamento de Restos a Pagar 17010084

Pago em: 17/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total: R$ 2.129,05

Valor do INSS: R$ 81,96

Valor do ISS: R$ 42,58

Valor do IRRF: R$ 25,55

Valor Líquido Pago: R$ 1.978,96


Histórico: