Dados do Empenho:

Número:02120019

Valor Total do Empenho:R$ 108.853,98

Valor Total Liquidado:R$ 108.853,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120019.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11.486,80

Valor Total Liquidado:R$ 10.676,98

Pagamento de Restos a Pagar 17010104

Pago em: 17/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Valor Total: R$ 11.486,80

Valor do INSS: R$ 442,24

Valor do ISS: R$ 229,74

Valor do IRRF: R$ 137,84

Valor Líquido Pago: R$ 10.676,98


Histórico: