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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010124
Número:02120019
Valor Total do Empenho:R$ 108.853,98
Valor Total Liquidado:R$ 108.853,98
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120019.004
Valor Total da Liquidação:R$ 11.550,84
Valor Total Liquidado:R$ 10.736,50
Pagamento de Restos a Pagar 17010124
Pago em: 17/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 11.550,84
Valor do INSS: R$ 444,71
Valor do ISS: R$ 231,02
Valor do IRRF: R$ 138,61
Valor Líquido Pago: R$ 10.736,50
Histórico: