Dados do Empenho:

Número:02090099

Valor Total do Empenho:R$ 9.530,28

Valor Total Liquidado:R$ 7.864,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02090099.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.588,38

Valor Total Liquidado:R$ 1.588,38

Pagamento de Restos a Pagar 20010010

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 1.588,38

Valor Líquido Pago: R$ 1.588,38


Histórico:

FATURA TIM 5357118027 DEZ