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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010010
Número:02090099
Valor Total do Empenho:R$ 9.530,28
Valor Total Liquidado:R$ 7.864,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02090099.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.588,38
Valor Total Liquidado:R$ 1.588,38
Pagamento de Restos a Pagar 20010010
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 1.588,38
Valor Líquido Pago: R$ 1.588,38
Histórico:
FATURA TIM 5357118027 DEZ