Dados do Empenho:

Número:02050109

Valor Total do Empenho:R$ 184.459,50

Valor Total Liquidado:R$ 171.908,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02050109.012

Valor Total da Liquidação:R$ 3.996,40

Valor Total Liquidado:R$ 3.948,44

Pagamento de Restos a Pagar 20010015

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 3.996,40

Valor do IRRF: R$ 47,96

Valor Líquido Pago: R$ 3.948,44


Histórico: