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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010015
Número:02050109
Valor Total do Empenho:R$ 184.459,50
Valor Total Liquidado:R$ 171.908,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050109.012
Valor Total da Liquidação:R$ 3.996,40
Valor Total Liquidado:R$ 3.948,44
Pagamento de Restos a Pagar 20010015
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 3.996,40
Valor do IRRF: R$ 47,96
Valor Líquido Pago: R$ 3.948,44
Histórico: