- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020079
Número:01030086
Valor Total do Empenho:R$ 5.181,14
Valor Total Liquidado:R$ 4.659,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 521,99
Pagamento de Restos a Pagar 06020079
Pago em: 06/02/2025Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA ME (32.001.611/0001-40)
Valor Total: R$ 635,88
Valor do IRRF: R$ 7,63
Valor Líquido Pago: R$ 628,25
Histórico: