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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020116
Número:08100017
Valor Total do Empenho:R$ 174.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 174.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08100017.006
Valor Total da Liquidação:R$ 1.320,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.320,00
Pagamento de Restos a Pagar 06020116
Pago em: 06/02/2025Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 1.320,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.320,00
Histórico:
10/2024