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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010049
Número:19070001
Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 69.475,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 524,94
Número:19070001.004
Valor Total da Liquidação:R$ 15.336,50
Valor Total Liquidado:R$ 15.336,50
Pagamento de Restos a Pagar 20010049
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 15.336,50
Valor Líquido Pago: R$ 15.336,50
Histórico: