- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020196
Número:18070002
Valor Total do Empenho:R$ 105.116,49
Valor Total Liquidado:R$ 52.047,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.069,49
Número:18070002.006
Valor Total da Liquidação:R$ 6.729,13
Valor Total Liquidado:R$ 6.729,13
Pagamento de Restos a Pagar 06020196
Pago em: 06/02/2025Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 6.729,13
Valor Líquido Pago: R$ 6.729,13
Histórico: