Dados do Empenho:

Número:18070002

Valor Total do Empenho:R$ 105.116,49

Valor Total Liquidado:R$ 52.047,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.069,49

Dados da Liquidação:

Número:18070002.006

Valor Total da Liquidação:R$ 6.729,13

Valor Total Liquidado:R$ 6.729,13

Pagamento de Restos a Pagar 06020196

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 6.729,13

Valor Líquido Pago: R$ 6.729,13


Histórico: