Dados do Empenho:

Número:01080106

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.908,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080106.010

Valor Total da Liquidação:R$ 50.551,38

Valor Total Liquidado:R$ 48.125,04

Pagamento de Restos a Pagar 10010063

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 50.551,38

Valor Líquido Pago: R$ 48.125,04


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE R.P CONFORME FATURAS Nº 2447673, 3838722, 3831671, 2536633, 3484823, 14382679, 5350816, 7789165, 6709850, 61059072, 61155101, 5388554, 8551367, 7519605, 8604525, 4771133, 61244058, 5196108, 4536843, 61081892, 7678819, 5882109, 62006673, 61170658, 61081825, 12806315 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. [LÍQUIDO R$ 48.125,04 + IR R$ 2.426,34]