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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010090
Número:02120500
Valor Total do Empenho:R$ 30.860,89
Valor Total Liquidado:R$ 30.860,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120500.001
Valor Total da Liquidação:R$ 30.860,89
Valor Total Liquidado:R$ 30.860,89
Pagamento de Restos a Pagar 20010090
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 30.860,89
Valor Líquido Pago: R$ 30.860,89
Histórico: