Dados do Empenho:

Número:02120497

Valor Total do Empenho:R$ 116.876,15

Valor Total Liquidado:R$ 116.876,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120497.001

Valor Total da Liquidação:R$ 116.876,15

Valor Total Liquidado:R$ 116.876,15

Pagamento de Restos a Pagar 20010093

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 116.876,15

Valor Líquido Pago: R$ 116.876,15


Histórico:

REF. DEZEMBRO/2024