Dados do Empenho:

Número:01030295

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.855,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01030295.011

Valor Total da Liquidação:R$ 7.995,09

Valor Total Liquidado:R$ 7.995,09

Pagamento de Restos a Pagar 20010098

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 7.995,09

Valor Líquido Pago: R$ 7.995,09


Histórico:

comp. dez-2024