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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010098
Número:01030295
Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 94.855,18
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01030295.011
Valor Total da Liquidação:R$ 7.995,09
Valor Total Liquidado:R$ 7.995,09
Pagamento de Restos a Pagar 20010098
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 7.995,09
Valor Líquido Pago: R$ 7.995,09
Histórico:
comp. dez-2024