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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010103
Número:30120108
Valor Total do Empenho:R$ 268.990,32
Valor Total Liquidado:R$ 268.990,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120108.001
Valor Total da Liquidação:R$ 268.990,32
Valor Total Liquidado:R$ 268.990,32
Pagamento de Restos a Pagar 20010103
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 268.990,32
Valor Líquido Pago: R$ 268.990,32
Histórico:
comp.dez-2024