Dados do Empenho:

Número:30120108

Valor Total do Empenho:R$ 268.990,32

Valor Total Liquidado:R$ 268.990,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120108.001

Valor Total da Liquidação:R$ 268.990,32

Valor Total Liquidado:R$ 268.990,32

Pagamento de Restos a Pagar 20010103

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 268.990,32

Valor Líquido Pago: R$ 268.990,32


Histórico:

comp.dez-2024