Dados do Empenho:

Número:02120492

Valor Total do Empenho:R$ 90.560,35

Valor Total Liquidado:R$ 90.560,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120492.001

Valor Total da Liquidação:R$ 90.560,35

Valor Total Liquidado:R$ 90.560,35

Pagamento de Restos a Pagar 20010110

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 90.560,35

Valor Líquido Pago: R$ 90.560,35


Histórico:

Ref.Dezembro/24