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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010110
Número:02120492
Valor Total do Empenho:R$ 90.560,35
Valor Total Liquidado:R$ 90.560,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120492.001
Valor Total da Liquidação:R$ 90.560,35
Valor Total Liquidado:R$ 90.560,35
Pagamento de Restos a Pagar 20010110
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 90.560,35
Valor Líquido Pago: R$ 90.560,35
Histórico:
Ref.Dezembro/24