- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010115
Número:02120514
Valor Total do Empenho:R$ 10.517,62
Valor Total Liquidado:R$ 10.517,62
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120514.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.517,62
Valor Total Liquidado:R$ 10.517,62
Pagamento de Restos a Pagar 20010115
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 10.517,62
Valor Líquido Pago: R$ 10.517,62
Histórico:
REF. DEZEMBRO/2024 - SECOM