Dados do Empenho:

Número:02120514

Valor Total do Empenho:R$ 10.517,62

Valor Total Liquidado:R$ 10.517,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120514.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.517,62

Valor Total Liquidado:R$ 10.517,62

Pagamento de Restos a Pagar 20010115

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 10.517,62

Valor Líquido Pago: R$ 10.517,62


Histórico:

REF. DEZEMBRO/2024 - SECOM