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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010120
Número:02120319
Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.215,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120319.002
Valor Total da Liquidação:R$ 3.554,45
Valor Total Liquidado:R$ 3.554,45
Pagamento de Restos a Pagar 20010120
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 3.554,45
Valor Líquido Pago: R$ 3.554,45
Histórico:
comp. dezembro/2024