Dados do Empenho:

Número:02120319

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.215,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02120319.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.554,45

Valor Total Liquidado:R$ 3.554,45

Pagamento de Restos a Pagar 20010120

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.554,45

Valor Líquido Pago: R$ 3.554,45


Histórico:

comp. dezembro/2024