- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010124
Número:30120094
Valor Total do Empenho:R$ 5.684,92
Valor Total Liquidado:R$ 5.684,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120094.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.684,92
Valor Total Liquidado:R$ 5.684,92
Pagamento de Restos a Pagar 20010124
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 5.684,92
Valor Líquido Pago: R$ 5.684,92
Histórico: