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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010125
Número:30120095
Valor Total do Empenho:R$ 27.481,12
Valor Total Liquidado:R$ 27.481,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120095.002
Valor Total da Liquidação:R$ 14.817,78
Valor Total Liquidado:R$ 14.817,78
Pagamento de Restos a Pagar 20010125
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 14.817,78
Valor Líquido Pago: R$ 14.817,78
Histórico: