Dados do Empenho:

Número:30120096

Valor Total do Empenho:R$ 63.976,50

Valor Total Liquidado:R$ 63.976,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120096.001

Valor Total da Liquidação:R$ 55.692,57

Valor Total Liquidado:R$ 55.692,57

Pagamento de Restos a Pagar 20010128

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 55.692,57

Valor Líquido Pago: R$ 55.692,57


Histórico: