Dados do Empenho:

Número:30120097

Valor Total do Empenho:R$ 610.382,41

Valor Total Liquidado:R$ 610.382,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120097.001

Valor Total da Liquidação:R$ 610.382,41

Valor Total Liquidado:R$ 585.453,68

Pagamento de Restos a Pagar 20010129

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 610.382,41

Valor Líquido Pago: R$ 585.453,68


Histórico: