Dados do Empenho:

Número:30120098

Valor Total do Empenho:R$ 267.800,21

Valor Total Liquidado:R$ 267.800,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120098.001

Valor Total da Liquidação:R$ 260.458,07

Valor Total Liquidado:R$ 260.458,07

Pagamento de Restos a Pagar 20010131

Pago em: 20/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 260.458,07

Valor Líquido Pago: R$ 260.458,07


Histórico: