- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010136
Número:02120508
Valor Total do Empenho:R$ 1.598,28
Valor Total Liquidado:R$ 1.598,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02120508.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.598,28
Valor Total Liquidado:R$ 1.598,28
Pagamento de Restos a Pagar 20010136
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 1.598,28
Valor Líquido Pago: R$ 1.598,28
Histórico:
Ref Dez/2024 - FUNDEB 70% - educação especial