- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020020
Número:30120036
Valor Total do Empenho:R$ 565.420,00
Valor Total Liquidado:R$ 565.420,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120036.002
Valor Total da Liquidação:R$ 282.710,00
Valor Total Liquidado:R$ 269.139,92
Pagamento de Restos a Pagar 07020020
Pago em: 07/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 282.710,00
Valor do IRRF: R$ 13.570,08
Valor Líquido Pago: R$ 269.139,92
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. - DEZEMBRO/2024