Dados do Empenho:

Número:30120033

Valor Total do Empenho:R$ 2.899,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.899,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120033.002

Valor Total da Liquidação:R$ 236,00

Valor Total Liquidado:R$ 233,17

Pagamento de Restos a Pagar 22010032

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 236,00

Valor do IRRF: R$ 2,83

Valor Líquido Pago: R$ 233,17


Histórico: