Dados do Empenho:

Número:01030091

Valor Total do Empenho:R$ 50.312,50

Valor Total Liquidado:R$ 45.281,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.031,25

Dados da Liquidação:

Número:01030091.006

Valor Total da Liquidação:R$ 10.062,50

Valor Total Liquidado:R$ 10.062,50

Pagamento de Restos a Pagar 07020057

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUSA (13.179.821/0001-89)

Valor Total: R$ 10.062,50

Valor Líquido Pago: R$ 10.062,50


Histórico:

10/2024