Dados do Empenho:

Número:01100049

Valor Total do Empenho:R$ 119.794,54

Valor Total Liquidado:R$ 119.696,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100049.001

Valor Total da Liquidação:R$ 37.351,12

Valor Total Liquidado:R$ 36.902,91

Pagamento de Restos a Pagar 22010043

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 37.351,12

Valor do IRRF: R$ 448,21

Valor Líquido Pago: R$ 36.902,91


Histórico: