- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22010043
Número:01100049
Valor Total do Empenho:R$ 119.794,54
Valor Total Liquidado:R$ 119.696,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100049.001
Valor Total da Liquidação:R$ 37.351,12
Valor Total Liquidado:R$ 36.902,91
Pagamento de Restos a Pagar 22010043
Pago em: 22/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 37.351,12
Valor do IRRF: R$ 448,21
Valor Líquido Pago: R$ 36.902,91
Histórico: