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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 22010058
Número:01100236
Valor Total do Empenho:R$ 671.848,40
Valor Total Liquidado:R$ 642.637,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01100236.001
Valor Total da Liquidação:R$ 642.637,60
Valor Total Liquidado:R$ 642.637,60
Pagamento de Restos a Pagar 22010058
Pago em: 22/01/2025Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)
Valor Total: R$ 642.637,60
Valor Líquido Pago: R$ 642.637,60
Histórico:
MÊS DE OUTUBRO DE 2024.