Dados do Empenho:

Número:01100236

Valor Total do Empenho:R$ 671.848,40

Valor Total Liquidado:R$ 642.637,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100236.001

Valor Total da Liquidação:R$ 642.637,60

Valor Total Liquidado:R$ 642.637,60

Pagamento de Restos a Pagar 22010058

Pago em: 22/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. (03.612.122/0001-27)

Valor Total: R$ 642.637,60

Valor Líquido Pago: R$ 642.637,60


Histórico:

MÊS DE OUTUBRO DE 2024.