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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23010138
Número:01040292
Valor Total do Empenho:R$ 1.480.567,83
Valor Total Liquidado:R$ 1.007.930,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040292.039
Valor Total da Liquidação:R$ 41.256,46
Valor Total Liquidado:R$ 39.276,15
Pagamento de Restos a Pagar 23010138
Pago em: 23/01/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total: R$ 41.256,46
Valor do IRRF: R$ 1.980,31
Valor Líquido Pago: R$ 39.276,15
Histórico: