Dados do Empenho:

Número:01020058

Valor Total do Empenho:R$ 33.425,04

Valor Total Liquidado:R$ 33.425,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01020058.011

Valor Total da Liquidação:R$ 3.038,64

Valor Total Liquidado:R$ 2.892,79

Pagamento de Restos a Pagar 10020081

Pago em: 10/02/2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Valor Total: R$ 3.038,64

Valor Líquido Pago: R$ 2.892,79


Histórico: