Dados do Empenho:

Número:01040292

Valor Total do Empenho:R$ 1.480.567,83

Valor Total Liquidado:R$ 1.007.930,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040292.013

Valor Total da Liquidação:R$ 167,70

Valor Total Liquidado:R$ 159,65

Pagamento de Restos a Pagar 23010168

Pago em: 23/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 167,70

Valor do IRRF: R$ 8,05

Valor Líquido Pago: R$ 159,65


Histórico: