Dados do Empenho:

Número:01110283

Valor Total do Empenho:R$ 444.843,28

Valor Total Liquidado:R$ 266.298,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 178.545,15

Dados da Liquidação:

Número:01110283.001

Valor Total da Liquidação:R$ 266.298,13

Valor Total Liquidado:R$ 240.733,50

Pagamento de Restos a Pagar 10020090

Pago em: 10/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Valor Total: R$ 266.298,13

Valor do INSS: R$ 11.717,12

Valor do ISS: R$ 10.651,93

Valor do IRRF: R$ 3.195,58

Valor Líquido Pago: R$ 240.733,50


Histórico: