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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010046
Número:08110015
Valor Total do Empenho:R$ 105.744,40
Valor Total Liquidado:R$ 101.185,90
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08110015.007
Valor Total da Liquidação:R$ 1.113,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.099,64
Pagamento de Restos a Pagar 24010046
Pago em: 24/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 1.113,00
Valor do IRRF: R$ 13,36
Valor Líquido Pago: R$ 1.099,64
Histórico: