Dados do Empenho:

Número:08110015

Valor Total do Empenho:R$ 105.744,40

Valor Total Liquidado:R$ 101.185,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08110015.011

Valor Total da Liquidação:R$ 8.157,16

Valor Total Liquidado:R$ 8.059,27

Pagamento de Restos a Pagar 24010054

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 8.157,16

Valor do IRRF: R$ 97,89

Valor Líquido Pago: R$ 8.059,27


Histórico: