Dados do Empenho:

Número:22080023

Valor Total do Empenho:R$ 170,00

Valor Total Liquidado:R$ 170,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:22080023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 170,00

Valor Total Liquidado:R$ 170,00

Pagamento de Restos a Pagar 24010146

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 170,00

Valor Líquido Pago: R$ 170,00


Histórico: