Dados do Empenho:

Número:30120007

Valor Total do Empenho:R$ 19.514,76

Valor Total Liquidado:R$ 9.935,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.579,24

Dados da Liquidação:

Número:30120007.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.104,69

Valor Total Liquidado:R$ 1.051,66

Pagamento de Restos a Pagar 27010022

Pago em: 27/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Credor: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total: R$ 1.104,69

Valor do IRRF: R$ 53,03

Valor Líquido Pago: R$ 1.051,66


Histórico: