Dados do Empenho:

Número:02020010

Valor Total do Empenho:R$ 175.123,10

Valor Total Liquidado:R$ 175.123,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020010.004

Valor Total da Liquidação:R$ 45.796,73

Valor Total Liquidado:R$ 45.247,17

Pagamento de Restos a Pagar 28010107

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 45.796,73

Valor do IRRF: R$ 549,56

Valor Líquido Pago: R$ 45.247,17


Histórico: