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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28010127
Número:02020010
Valor Total do Empenho:R$ 175.123,10
Valor Total Liquidado:R$ 175.123,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020010.003
Valor Total da Liquidação:R$ 45.822,39
Valor Total Liquidado:R$ 45.272,52
Pagamento de Restos a Pagar 28010127
Pago em: 28/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)
Valor Total: R$ 45.822,39
Valor do IRRF: R$ 549,87
Valor Líquido Pago: R$ 45.272,52
Histórico: