Dados do Empenho:

Número:30120065

Valor Total do Empenho:R$ 23.854,74

Valor Total Liquidado:R$ 23.854,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:30120065.001

Valor Total da Liquidação:R$ 17.314,28

Valor Total Liquidado:R$ 17.314,28

Pagamento de Restos a Pagar 28010130

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERSOS LTDA (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 17.314,28

Valor Líquido Pago: R$ 17.314,28


Histórico: