- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11020059
Número:01020463
Valor Total do Empenho:R$ 27.347,76
Valor Total Liquidado:R$ 27.226,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 120,83
Número:01020463.011
Valor Total da Liquidação:R$ 2.486,16
Valor Total Liquidado:R$ 2.366,82
Pagamento de Restos a Pagar 11020059
Pago em: 11/02/2025Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Credor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total: R$ 2.486,16
Valor Líquido Pago: R$ 2.366,82
Histórico: