Dados do Empenho:

Número:01080044

Valor Total do Empenho:R$ 395.420,00

Valor Total Liquidado:R$ 82.090,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01080044.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.140,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.126,32

Pagamento de Restos a Pagar 29010898

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 1.140,00

Valor do IRRF: R$ 13,68

Valor Líquido Pago: R$ 1.126,32


Histórico: