- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 29010940
Número:01040265
Valor Total do Empenho:R$ 82.138,80
Valor Total Liquidado:R$ 80.600,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 29010940
Pago em: 29/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 177,32
Valor do ISS: R$ 8,87
Valor do IRRF: R$ 8,51
Valor Líquido Pago: R$ 159,94
Histórico: