Dados do Empenho:

Número:08050014

Valor Total do Empenho:R$ 424.363,00

Valor Total Liquidado:R$ 142.311,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08050014.002

Valor Total da Liquidação:R$ 51.783,64

Valor Total Liquidado:R$ 45.569,61

Pagamento de Restos a Pagar 11020144

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)

Valor Total: R$ 51.783,64

Valor do INSS: R$ 1.139,24

Valor do ISS: R$ 2.589,18

Valor do IRRF: R$ 2.485,61

Valor Líquido Pago: R$ 45.569,61


Histórico: