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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11020144
Número:08050014
Valor Total do Empenho:R$ 424.363,00
Valor Total Liquidado:R$ 142.311,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08050014.002
Valor Total da Liquidação:R$ 51.783,64
Valor Total Liquidado:R$ 45.569,61
Pagamento de Restos a Pagar 11020144
Pago em: 11/02/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 51.783,64
Valor do INSS: R$ 1.139,24
Valor do ISS: R$ 2.589,18
Valor do IRRF: R$ 2.485,61
Valor Líquido Pago: R$ 45.569,61
Histórico: